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    鶴山市人民政府

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    2017年鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心部門預(yù)算公開
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    2017年鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心部門預(yù)算公開


    目錄


    第一部分 鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心(部門名稱)概況

    一、主要職責(zé)

    二、機構(gòu)設(shè)置

    第二部分 2017年部門預(yù)算表

    一、收支總體情況表

    二、收入總體情況表

    三、支出總體情況表

    四、財政撥款收支總體情況表

    五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)

    六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

    七、一般公共預(yù)算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

    八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算

    九、政府性基金預(yù)算支出情況表

    十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

    十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

    第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明

    第四部分 名詞解釋


    第一部分 鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心概況

    一、主要職責(zé)

    鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心主要職能:負責(zé)沙坪河防汛排澇工作。

    二、機構(gòu)設(shè)置

    (一)本部門無下屬單位,納入部門預(yù)算編制的事業(yè)單位。

    (二)本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心編制30人,實有30人,離退休9人。


    第二部分 2017年部門預(yù)算表




    1

    收支總體情況表

    單位名稱:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心


    單位:萬元

    收 入

    支 出

    項 目

    2017年預(yù)算

    項 目

    2017年預(yù)算

    一、財政撥款

          638.07

    一、基本支出

        518.07

    二、財政專戶撥款

          -  

    二、項目支出

        120.00

    三、其他資金

          -  

    三、事業(yè)單位經(jīng)營支出

          -  

     

     

     

     

    本年收入合計

          638.07

    本年支出合計

        638.07

     

     

     

     

    四、上級補助收入

          -  

    四、對附屬單位補助支出

          -  

    五、附屬單位上繳收入

          -  

    五、上繳上級支出

          -  

    六、用事業(yè)基金彌補收支總額

          -  

    六、結(jié)轉(zhuǎn)下年

          -  

    七、上年結(jié)轉(zhuǎn)

          -  

     

     

    收入總計

          638.07

    支出總計

        638.07





    注:財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。




    2

    收入總體情況表

    單位名稱:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心

    單位:萬元

    項 目

    2017年預(yù)算

    一、預(yù)算撥款

          638.07

      一般公共預(yù)算撥款

    638.07

      基金預(yù)算撥款

     

    二、財政專戶撥款

          -  

    教育收費

     

      其他財政收入撥款

     

    三、其他資金

          -  

    事業(yè)收入

     

      事業(yè)單位經(jīng)營收入

     

    其他收入

     

     

     

    本年收入合計

          638.07

     

     

    四、上級補助收入

     

    五、附屬單位上繳收入

     

    六、用事業(yè)基金彌補收支總額

     

    七、上年結(jié)轉(zhuǎn)

     

     

     

    收 入 總 計

          638.07













    3

    支出總體情況表

    單位名稱:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心

    單位:萬元

    項 目

    2017年預(yù)算

    一、基本支出

          518.07

      工資福利支出

    379.33

      一般商品和服務(wù)支出

    34.18

      對個人和家庭的補助

    102.76

      其他資本性支出等

    1.80

     

     

    二、項目支出

          120.00

      日常運轉(zhuǎn)類項目

    120.00

      政府購買服務(wù)類項目

     

    其他類項目

     

      科技研發(fā)類項目

     

      基本建設(shè)類項目

     

      補助企事業(yè)類項目

     

      信息化運維類項目

     

      專項業(yè)務(wù)類項目

     

      因公出國(境)項目

     

      信息系統(tǒng)建設(shè)類項目

     

     

     

    三、事業(yè)單位經(jīng)營支出

     

     

     

    本年支出合計

          638.07

     

     

    四、對附屬單位補助支出

     

    五、上繳上級支出

     

    六、結(jié)轉(zhuǎn)下年

     

     

     

    支 出 總 計

          638.07







    4

    財政撥款總體情況表


    單位名稱:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心


    單位:萬元


    收 入

    支 出


    項 目

    2017年預(yù)算

    項 目

    2017年預(yù)算


    一、一般公共預(yù)算

    638.07

    一、一般公共預(yù)算

    638.07


    二、政府性基金預(yù)算

     

    二、政府性基金預(yù)算

     


    三、國有資本經(jīng)營預(yù)算

     

    三、國有資本經(jīng)營預(yù)算

     


     

     

     

     


    本年收入合計

          638.07

    本年支出合計

          638.07


     

     

     

     


    四、上年結(jié)轉(zhuǎn)

          16.97

    四、結(jié)轉(zhuǎn)下年

          16.97


    收入總計

          655.04

    支出總計

          655.04
































    5

    一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)

    單位名稱:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心



    單位:萬元

    功能科目名稱

    一般公共預(yù)算支出

    小計

    其中:基本支出

    項目支出

    合計

    638.07

    518.07

    120.00

    [208]社會保障和就業(yè)支出

      70.45

    70.45

     

    [20805]行政事業(yè)單位離退休

      70.45

    70.45

     

      [2080502]事業(yè)單位離退休

      15.57

    15.57

     

        [208050299]其他事業(yè)單位離退休

      15.57

    15.57

     

      [2080505]機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

      50.81

    50.81

     

        [208050502]事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

      50.81

    50.81

     

          [20805050201]其他事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

      50.81

    50.81

     

      [2080506]機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

        4.07

    4.07

     

        [208050602]事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

        4.07

    4.07

     

          [20805060201]其他事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

        4.07

    4.07

     

    [210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      22.89

    22.89

     

    [21007]計劃生育事務(wù)

        7.14

    7.14

     

      [2100717]計劃生育服務(wù)

        7.14

    7.14

     

    [21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療

      15.75

    15.75

     

      [2101102]事業(yè)單位醫(yī)療

      15.75

    15.75

     

        [210110299]其他事業(yè)單位醫(yī)療

      15.75

    15.75

     

    [213]農(nóng)林水支出

    510.77

    390.77

    120.00

    [21303]水利

      510.77

    390.77

    120.00

      [2130303]機關(guān)服務(wù)

      390.77

    390.77

     

      [2130306]水利工程運行與維護

      120.00

     

    120.00

    [221]住房保障支出

      33.96

    33.96

     

    [22102]住房改革支出

      33.96

    33.96

     

      [2210201]住房公積金

      33.96

    33.96

     

        [221020101]其他單位住房公積金

      33.96

    33.96

     




    6

    一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

    單位名稱:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心

    單位:萬元

    部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目

    2017年預(yù)算

    合計

    518.07

    [301]工資福利支出

    379.33

    [30101]基本工資

    205.00

    [30102]津貼補貼

    31.86

    [30103]獎金

    33.26

    [30104]其他社會保險繳費

    13.11

    [30107]績效工資

    41.22

    [30108]機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

    50.81

    [30109]職業(yè)年金

    4.07

    [302]商品和服務(wù)支出

    34.18

    [30201]辦公費

    14.33

    [30207]郵電費

    1.40

    [30217]公務(wù)接待費

    4.15

    [30231]公務(wù)用車運行維護費

    3.50

    [30299]其他商品和服務(wù)支出

    10.80

    [303]對個人和家庭的補助

    102.76

    [30302]退休費

    19.20

    [30309]獎勵金

    7.14

    [30311]住房公積金

    33.96

    [30399]其他對個人和家庭的補助

    42.46

    [310]其他資本性支出

    1.80

      [31002]辦公設(shè)備購置

    1.80











    7

    一般公共預(yù)算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

    單位名稱:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心

    單位:萬元

    部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目

    2017年預(yù)算

    合計

    120.00

    [302] 商品和服務(wù)支出

    120.00

    [30213] 維修()

    120.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     




















    8

    一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

    單位名稱:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心

    單位:萬元

    項 目

    2017年預(yù)算

    行政經(jīng)費

    0.00

    三公”經(jīng)費

          7.65

    其中:(一)因公出國(境)支出

    0.00

            (二)公務(wù)用車購置及運行維護支出

          3.50

    1.公務(wù)用車購置

    0.00

    2.公務(wù)用車運行維護費

    3.50

            (三)公務(wù)接待費支出

    4.15

     

     



    注:1、行政經(jīng)費包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等(不包括離退休支出,包括離退休人員管理機構(gòu)的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、 取暖費、交通費、差旅費、會設(shè)費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計范圍) (2)一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會設(shè)費、辦公用房維修租賃、購置費(包括設(shè)備、計算機、車輛等)、干部培訓(xùn)費、執(zhí)法部門辦案費、 信息網(wǎng)絡(luò)運行維護費等。
    2
    、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、 培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費 、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費指市直行政單位、事讓單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費用。










    9


    2017年政府性基金預(yù)算支出情況表

    單位名稱:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心


    單位:萬元

    功能科目名稱

    政府性基金預(yù)算支出

    小計

    其中:基本支出

    項目支出

    合計

          -

     

     

     

          -

     

     

     

          -

     

     

     

          -

     

     





    注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。









    10


    2017年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表


    單位名稱:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心




    單位:萬元


    支出項目類別(資金使用單位)

    總計

    財政撥款

    財政專戶撥款

    其他資金


    合計

    一般公共預(yù)算

    政府性基金預(yù)算

    國有資本經(jīng)營預(yù)算


     

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7


    合計

    518.07

    518.07

    518.07

     

     

     

     


    鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心

    518.07

    518.07

    518.07

     

     

     

     


      工資和福利支出

    379.33

    379.33

    379.33

     

     

     

     


      商品和服務(wù)支出

      34.18

      34.18

    34.18

     

     

     

     


      對個人和家庭的補助

    102.76

    102.76

    102.76

     

     

     

     


      其他資本性支出

    1.80

    1.80

    1.80

     

     

     

     


     

     

     

     

     

     

     

     


     

     

     

     

     

     

     

     











    11

    2017年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

    單位名稱:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心





    單位:萬元

    支出項目類別(資金使用單位)

    總計

    財政撥款

    財政專戶撥款

    其他資金

    績效目標

    合計

    一般公共預(yù)算

    政府性基金預(yù)算

    國有資本經(jīng)營預(yù)算

     

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    合計

    120.00

    120.00

    120.00

     

     

     

     

     

    鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心

    120.00

    120.00

    120.00

     

     

     

     

     

    2016年已完成工程未付款項目

    37.63

    37.63

    37.63

     

     

     

     

     

      新站、舊站、水閘、雙橋站設(shè)備設(shè)施維修維護費

    39.50

    39.50

    39.50

     

     

     

     

     

      日常維護用水電費

    25.00

    25.00

    25.00

     

     

     

     

     

      零星維修、消防、監(jiān)控、白蟻防治、綠化等雜項維修費用

    17.87

    17.87

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    第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明

    一、部門預(yù)算收支增減變化情況

    2017年本部門收入預(yù)算655.04萬元,比上年增加61.60萬元, 增長10.38%,主要原因是人員變動增加,;支出預(yù)算655.04萬元,比上年增加61.60萬元,增長10.38%, 主要原因是人員變動增加。


    二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

    2017年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排7.65萬元,與上年保持不變。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變;公務(wù)用車購置及運行費3.5萬元,與上年保持不變;公務(wù)接待費4.15萬元,與上年保持不變。


    三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

    2017年,本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排35.98萬元,比上年增加2.18萬元,主要原因是人員變動增加費用。其中:辦公費14.33萬元,郵電費1.40萬元,公務(wù)用車運行維護費3.5萬元等。


    四、政府采購情況

    2017年本部門政府采購預(yù)算總額23.24萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算1.80萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算21.44萬元。

    五、國有資產(chǎn)占有使用情況

    截至20161231(最新情況),本部門共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車1輛(用于機要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車  0輛,;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備6臺(套)。

    2017年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛,單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

    六、預(yù)算績效信息公開情況

    2017年本部門實現(xiàn)績效目標管理的項目0個,涉及財政撥款預(yù)算0萬元。

    第四部分 名詞解釋

    1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金收入,包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

    2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

    3.事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等。

    5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    6.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    7.結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

    8.結(jié)轉(zhuǎn)下年:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    9.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

    10.項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    11.事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

    12.“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    13.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。


    2017年鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心部門預(yù)算公開表格說明.XLS


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