目 錄
第一部分 鶴山市檔案局(館)概況
一、 部門主要職能
二、 部門決算單位構成
第二部分 鶴山市檔案局(館)2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 鶴山市檔案局(館)2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市檔案局(館)概況
一、部門主要職能
鶴山市檔案局是市人民政府直屬事業(yè)單位,賦予檔案行政管理和黨史、地方志研究、編纂職能。主要職責:貫徹執(zhí)行檔案工作的法律、法規(guī)和國家有關方針政策;制定本市的檔案事業(yè)發(fā)展計劃和檔案工作的規(guī)章制度,擬定黨史地方志工作長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,并組織實施;監(jiān)督、指導本市的檔案工作,依法查處檔案違法行為;組織、指導本市的檔案理論與科學技術研究、檔案宣傳與檔案教育、檔案工作人員的業(yè)務培訓;進行檔案事業(yè)情況的統(tǒng)計,指導檔案網(wǎng)絡信息技術工作及其他檔案管理工作;收集和接收管理范圍內對國家和社會有保存價值的檔案;對所保存的檔案嚴格按照規(guī)定整理和保管;采取各種形式開發(fā)檔案資源,為社會利用檔案資源提供服務;運用現(xiàn)代化設備和先進技術,實行檔案管理現(xiàn)代化;管理和維護我市現(xiàn)行文件查詢中心,保證該項工作的順利開展;負責征集、整理本地區(qū)自建立中國共產(chǎn)黨組織以來各個歷史時期的黨史資料、文物; 研究、編纂地方黨史,進行黨史宣傳、教育;整理和匯編鶴山歷代舊志、地情資料和地方文獻,并逐步建立起本市地情資料信息庫和檢索系統(tǒng),為領導決策服務; 指導編纂好各單位專業(yè)志、鎮(zhèn)志、重點大型企業(yè)志、旅游志等,逐步形成本市地方志系統(tǒng);管理和維護使用館內的現(xiàn)代化設備、有計劃地編輯出版有價值的檔案史料,撰寫省、市年鑒中“鶴山市部分”資料,編纂、出版《鶴山年鑒》,續(xù)寫《鶴山市志》;進行黨史地方志理論研究,培養(yǎng)黨史研究及修志專業(yè)隊伍,開展學術研究和經(jīng)驗交流;承辦市委、市政府和上級有關部門交辦的其他事項。
二、部門決算單位構成
鶴山市檔案局(館)下設五個股室,包括辦公室、檔案業(yè)務指導股、檔案管理股、地方志股、黨史股,屬一級預算單位,無下屬預算單位。
第二部分 鶴山市檔案局(館)2015年部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門: | 單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 913.90 | 一、一般公共服務支出 | 14 | 338.30 |
二、上級補助收入 | 2 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | 15 | 53.04 | |
三、事業(yè)收入 | 3 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 16 | 13.76 | |
四、經(jīng)營收入 | 4 | 四、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 17 | 479.92 | |
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 五、住房保障支出 | 18 | 29.26 | |
六、其他收入 | 6 | 19 | |||
7 | 20 | ||||
8 | 21 | ||||
本年收入合計 | 9 | 913.90 | 本年支出合計 | 22 | 914.28 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 10 | 結余分配 | 23 | ||
年初結轉和結余 | 11 | 0.38 | 年末結轉和結余 | 24 | |
12 | 25 | ||||
合計 | 13 | 914.28 | 合計 | 26 | 914.28 |
收入決算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開02表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門:鶴山市檔案局(館) | 單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 913.90 | 913.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服務支出 | 337.92 | 337.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20126 | 檔案事務 | 335.94 | 335.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012601 | 行政運行 | 232.24 | 232.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012602 | 一般行政管理事務 | 7.82 | 7.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012603 | 機關服務 | 3.60 | 3.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012604 | 檔案館 | 86.31 | 86.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012699 | 其他檔案事務支出 | 5.98 | 5.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 | 1.98 | 1.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013199 | 其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 1.98 | 1.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 53.04 | 53.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 53.04 | 53.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 53.04 | 53.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 13.76 | 13.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 10.53 | 10.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 10.53 | 10.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21007 | 計劃生育事務 | 3.23 | 3.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100717 | 計劃生育服務 | 3.23 | 3.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 479.92 | 479.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21208 | 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 94.13 | 94.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120801 | 征地和拆遷補償支出 | 94.13 | 94.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21209 | 城市公用事業(yè)附加及對應專項債務收入安排的支出 | 118.10 | 118.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120999 | 其他城市公用事業(yè)附加及對應專項債務收入安排的支出 | 118.10 | 118.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21213 | 城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出 | 267.69 | 267.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2121399 | 其他城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出 | 267.69 | 267.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 29.26 | 29.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 29.26 | 29.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公積金 | 29.26 | 29.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出決算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開03表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門:鶴山市檔案局(館) | 單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分類科目編碼
| 科目名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 914.28 | 341.70 | 572.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服務支出 | 338.30 | 245.64 | 92.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20126 | 檔案事務 | 336.32 | 243.66 | 92.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012601 | 行政運行 | 232.24 | 232.24 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012602 | 一般行政管理事務 | 7.82 | 7.82 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012603 | 機關服務 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012604 | 檔案館 | 86.68 | 0.00 | 86.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012699 | 其他檔案事務支出 | 5.98 | 0.00 | 5.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013199 | 其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 53.04 | 53.04 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 53.04 | 53.04 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 53.04 | 53.04 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 13.76 | 13.76 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 10.53 | 10.53 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 10.53 | 10.53 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21007 | 計劃生育事務 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100717 | 計劃生育服務 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 479.92 | 0.00 | 479.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21208 | 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 94.13 | 0.00 | 94.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120801 | 征地和拆遷補償支出 | 94.13 | 0.00 | 94.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21209 | 城市公用事業(yè)附加及對應專項債務收入安排的支出 | 118.10 | 0.00 | 118.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120999 | 其他城市公用事業(yè)附加及對應專項債務收入安排的支出 | 118.10 | 0.00 | 118.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21213 | 城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出 | 267.69 | 0.00 | 267.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2121399 | 其他城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出 | 267.69 | 0.00 | 267.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 29.26 | 29.26 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 29.26 | 29.26 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公積金 | 29.26 | 29.26 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門:鶴山市檔案局(館) | 單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 433.99 | 一、一般公共服務支出 | 19 | 338.30 | 338.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 479.92 | 二、外交支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0.00 | 三、國防支出 | 21 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 22 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0.00 | 五、教育支出 | 23 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 24 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0.00 | 七、社會保障和就業(yè)支出 | 25 | 53.04 | 53.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 0.00 | 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 26 | 13.76 | 13.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 0.00 | 九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 27 | 479.92 | 479.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0.00 | 十、住房保障支出 | 28 | 29.26 | 29.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 0.00 | 29 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 0.00 | 30 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合計 | 13 | 913.90 | 本年支出合計 | 31 | 914.28 | 434.36 | 479.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初財政撥款結轉和結余 | 14 | 0.38 | 年末結轉和結余 | 32 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共預算財政撥款 | 15 | 0.38 | 33 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金預算財政撥款 | 16 | 0.00 | 34 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 0.00 | 35 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 18 | 914.28 | 合計 | 36 | 914.28 | 434.36 | 479.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門:鶴山市檔案局(館) | 單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 434.36 | 341.70 | 92.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服務支出 | 338.30 | 245.64 | 92.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20126 | 檔案事務 | 336.32 | 243.66 | 92.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012601 | 行政運行 | 232.24 | 232.24 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012602 | 一般行政管理事務 | 7.82 | 7.82 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012603 | 機關服務 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012604 | 檔案館 | 86.68 | 0.00 | 86.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012699 | 其他檔案事務支出 | 5.98 | 0.00 | 5.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013199 | 其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 53.04 | 53.04 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 53.04 | 53.04 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 53.04 | 53.04 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 13.76 | 13.76 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 10.53 | 10.53 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 10.53 | 10.53 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21007 | 計劃生育事務 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100717 | 計劃生育服務 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 29.26 | 29.26 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 29.26 | 29.26 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公積金 | 29.26 | 29.26 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開06表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門:鶴山市檔案局(館) | 單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項 目 | 本年支出合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 341.70 | 318.80 | 22.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工資福利支出 | 232.26 | 232.26 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工資 | 160.37 | 160.37 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津貼補貼 | 15.74 | 15.74 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 獎金 | 17.23 | 17.23 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30104 | 社會保障繳費 | 35.48 | 35.48 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工資福利支出 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 商品和服務支出 | 22.91 | 0.00 | 22.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30201 | 辦公費 | 2.84 | 0.00 | 2.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30204 | 手續(xù)費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30205 | 水費 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30206 | 電費 | 0.84 | 0.00 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30207 | 郵電費 | 9.12 | 0.00 | 9.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30209 | 物業(yè)管理費 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30211 | 差旅費 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30213 | 維修(護)費 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30217 | 公務接待費 | 1.09 | 0.00 | 1.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30226 | 勞務費 | 4.77 | 0.00 | 4.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30231 | 公務用車運行維護費 | 1.73 | 0.00 | 1.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服務支出 | 2.14 | 0.00 | 2.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 對個人和家庭的補助 | 86.53 | 86.53 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休費 | 53.04 | 53.04 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 | 救濟費 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 | 獎勵金 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30311 | 住房公積金 | 29.26 | 29.26 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門::鶴山市檔案局(館) | 單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年度預算數(shù) | 2015年度決算數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 公務用車 | 公務用車 | 小計 | 公務用車 | 公務用車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.4 | 0 | 8.4 | 0 | 6.80 | 1.60 | 2.82 | 0 | 2.82 | 0.00 | 1.73 | 1.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:2015年度預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù),決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 |
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||||
公開08表 | |||||||||||
部門: | 單位:萬元 | ||||||||||
項 目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合計 | 479.92 | 479.92 | 479.92 | ||||||||
212
| 城鄉(xiāng)社區(qū)支出
| 479.92 |
479.92
|
479.92
| |||||||
21208
| 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出
|
94.13
|
94.13
|
94.13
| |||||||
2120801
| 征地和拆遷補償支出 |
94.13
|
94.13
|
94.13
| |||||||
21209 | 城市公用事業(yè)附加及對應專項債務收入安排的支出
| 118.10
| 118.10
| 118.10
| |||||||
2120999
| 其他城市公用事業(yè)附加及對應專項債務收入安排的支出
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118.10
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118.10
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118.10
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21213
| 城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出
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267.69
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267.69
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267.69
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2121399 |
其他城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出
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267.69
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267.69
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267.69
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一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
公開09表 | |||||||||||
部門: | 單位:萬元 | ||||||||||
2015年度預算數(shù) | 2015年度決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車 | 公務用車 | 小計 | 公務用車 | 公務用車 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
8.4 | 0 | 8.4 | 0 | 6.80 | 1.60 | 2.82 | 0 | 2.82 | 0.00 | 1.73 | 1.09 |
第三部分 鶴山市檔案局(館)2015年部門決算情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況如下:
2015年支出決算914.28萬元,其中:財政撥款支出914.28萬元。
2015年財政撥款支出按用途劃分,基本支出341.7萬元,占37.37%,其中:工資福利支出232.26萬元,對個人和家庭的補助86.53萬元,商品和服務支出22.91萬元;項目支出決算572.58萬元,占62.63%,主要支出項目有鶴山市環(huán)保監(jiān)測站、檔案館業(yè)務用房工程款及檔案館計算機房設備與網(wǎng)絡監(jiān)控系統(tǒng)工程、庫房恒溫恒濕空調系統(tǒng)、設備購置等配套工程。
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
鶴山市檔案局(館)2015年度總收入914.28萬元,其中本年收入913.90萬元,年初結轉和結余0.3萬元。具體情況如下:
1.財政撥款收入913.90萬元,比2014年決算數(shù)增加438.76萬元,增長92.34%。主要原因:一是鶴山市環(huán)保監(jiān)測站、檔案館業(yè)務用房及檔案館配套工程的支付增加;二是新檔案館運行維護投入;三是增加了人員經(jīng)費。
2.年初結轉和結余0.3萬元,比2014年決算數(shù)增加0.3萬元,增長100%。主要原因:國家重點檔案搶救和保護經(jīng)費的結轉。
(二)年度支出總體情況
鶴山市檔案局(館)2015年度總支出914.28萬元。具體情況如下:
1.一般公共服務(類)支出338.30萬元,主要用于檔案事務的行政運行、 一般行政管理事務、機關服務、檔案館和其他檔案事務支出,比2014年決算數(shù)增加57.28萬元,增長20.38%,主要原因是人員工資調整、新檔案館運行維護費用等的增加。
2.社會保障和就業(yè)支出(類)支出53.04萬元,主要支出項目有歸口管理的行政單位離退休費,比2014年決算數(shù)減少0.5萬元,減少0.93%,主要原因是死亡的退休人員退休費用減少。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)支出13.76萬元,主要支出項目有行政單位醫(yī)療費用和計生獎勵金,比2014年決算數(shù)增加0.9萬元,增長7%,主要原因是人員工資調整造成的。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)支出479.92萬元,主要支出項目有鶴山市環(huán)保監(jiān)測站、檔案館業(yè)務用房及檔案館配套工程的支付增加,比2014年決算數(shù)增加411.48萬元,增長601.23%,主要原因是鶴山市環(huán)保監(jiān)測站、檔案館業(yè)務用房工程款及檔案館計算機房設備與網(wǎng)絡監(jiān)控系統(tǒng)工程、庫房恒溫恒濕空調系統(tǒng)、設備購置等配套工程的支付。
5、住房保障支出(類)支出29.26萬元,主要支出項目有住房公積金支出,比2014年決算數(shù)增加5.22萬元,增長21.71%,主要原因是人員工資正常調升所致。
二、2015年收入決算情況說明
鶴山市檔案局(館)2015年度收入合計914.28萬元,其中上年結轉0.38萬元。
(一)財政撥款收入913.90萬元,占本年收入合計的99.95 %。其中:
一般公共服務(類)337.92萬元,占財政撥款收入的36.97%,為檔案事務、黨委辦公廳(室)及相關機構事務收入。
社會保障和就業(yè)支出(類)53.04萬元,占財政撥款收入的5.8%。為歸口管理的行政事業(yè)單位離退休。
醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出(類)13.76 萬元,占財政撥款收入的1.5%。包括:醫(yī)療保障(款)10.53萬元,計劃生育事務(款)3.23萬元。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)479.92萬元,占財政撥款收入的52.51%。國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出款94.13萬元、城市公用事業(yè)附加及對應專項債務收入安排的支出款118.10萬元、城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出款267.69萬元。
住房保障支出(類)29.26萬元,占財政撥款收入的3.2%,為住房公積金支出(款)收入。
三、2015年度支出決算情況說明
鶴山市檔案局(館)2015年度支出合計914.28萬元。具體如下;
(一)基本支出 341.7萬元,占本年支出合計的37.37%。其中:一般公共服務(類)檔案事務(款)243.66萬元,主要用于行政運行、一般行政管理事務、機關服務、檔案館和其他檔案事務支出;委辦公廳(室)及相關機構事務(款)1.98萬元,主要用于檔案館支出;社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休支出(款)53.04萬元,主要用于歸口單位的行政單位離退休;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障支出(款)10.53萬元,主要用于行政單位醫(yī)療;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)計劃生育事務支出(款)3.23萬元,主要用于其他計劃生育事務支出;住房保障支出(類)住房改革支出(款)29.26萬元,主要用于住房公積金。
(二)項目支出572.58萬元,占本年支出合計的62.63%。其中:一般公共服務(類)檔案事務(款)92.66萬元,主要用于檔案館和其他檔案事務支出;城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)479.92萬元,主要用于國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出、城市公用事業(yè)附加及對應專項債務收入安排的支出、城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出。
四、2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
一般公共預算財政撥款收入913.90 萬元,比年初預算數(shù)增加492.45萬元,增長116.85%;主要原因是鶴山市環(huán)保監(jiān)測站、檔案館業(yè)務用房及檔案館配套工程的支付;政府性基金預算財政撥款收入479.92萬元,比年初預算數(shù)增加479.92萬元,增長100%,主要原因是鶴山市環(huán)保監(jiān)測站、檔案館業(yè)務用房工程的支付;一般公共預算財政撥款支出434.36萬元,比年初預算數(shù)增加12.96萬元,增長3.08%,政府性基金預算財政撥款支出479.92萬元比年初預算數(shù)增加479.92萬元,增長(下降)100%,主要原因是鶴山市環(huán)保監(jiān)測站、檔案館業(yè)務用房工程的支付。
五、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
鶴山市檔案局(館)2015年度一般公共預算財政撥款支出合計434.36萬元,占本年支出合計的47.5%,比2014年決算數(shù)增加62.90萬元,增長16.93% 。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算構成情況
鶴山市檔案局(館)2015年度一般公共預算財政撥款主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)338.3萬元,占77.88%;社會保障和就業(yè)支出(類)53.04萬元,占12.21%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)13.76萬元,3.17占%;住房保障支出(類)29.26萬元,占6.74%。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算的具體情況
鶴山市檔案局(館)2015年度一般公共預算財政撥款支出434.36萬元,具體情況如下:
1.一般公共服務支出 (類)338.30萬元。其中檔案事務(款)336.32萬元,比2014年增加55.3萬元,增長19.68%,主要原因:一是新檔案館運行維護投入;二是增加了人員經(jīng)費;三是進行公車改革后,公務交通補貼支出增加。完成年初預算的103.70%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是新檔案館運行維護投入、人員經(jīng)費的增加、公車改革后,公務交通補貼支出的增加。黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出1.98萬元,比2014年增加1.98萬元,增長100%,主要原因是接收檔案進館的費用增加。
2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)53.04萬元,比2014年減少0.5萬元,減少0.93%,主要原因是死亡的退休人員退休費用減少,完成年初預算的92.18%。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)10.53萬元,比2014年增加0.48萬元,增長4.78%,主要原因是2015年7月在編干部正常工資調升所致;完成年初預算的100%。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)3.23萬元,比2014年增加0.42萬元,增長14.95%,主要原因是計生獎勵金正常調升所致;完成年初預算的100%。
5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)29.26萬元,比2014年增加5.22萬元,增長21.71%,主要原因是2015年7月在編干部正常工資調升所致;完成年初預算的113.32%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2015年7月在編干部正常工資調升所致。
六、2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
鶴山市檔案局(館)2015年度一般公共預算財政撥款基本支出341.70萬元,其中:
(一)工資福利支出232.26萬元,占基本支出的67.97%。主要包括基本工資160.37萬元、津貼補貼15.74萬元、獎金17.23萬元、社會保障繳費35.48萬元、其他工資福利支出3.45萬元。
(二)商品和服務支出22.91萬元,占基本支出的6.7%。主要包括辦公費2.84萬元、水費0.03萬元、電費0.84萬元、郵電費9.12萬元、物業(yè)管理費0.18萬元、差旅費0.08萬元、維修(護)費0.08萬元、公務接待費1.09萬元、勞務費4.77萬元、公務用車運行維護費1.73萬元和其他商品和服務支出2.14萬元。
(三)對個人和家庭的補助86.53萬元,占基本支出的25.32%。主要包括退休費53.04萬元、救濟費1萬元、獎勵金3.23萬元、住房公積金29.26萬元。
七、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出1.73元,占62.35%;公務接待費支出1.09萬元,占38.65%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元。
2.公務用車購置及運行維護費支出1.73萬元,其中:公務用車購置支出為0萬元,2015年公務用車購置數(shù)0輛;公務用車運行及維護支出1.73萬元,2015年局機關公務用車保有量為2輛,主要用于一般應急公務用車。
3.公務接待費支出1.09萬元,主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待支出。2015年,局機關共接待國外來訪團組0個,來訪外賓0人次;發(fā)生國內接待16次,接待人數(shù)共172人。主要包括上級單位檢查和相關單位交流工作的人員。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況
2015年本部門機關運行經(jīng)費支出22.91萬元,比2014年減少2.54萬元,降低9.98%,主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約。
(二)政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購支出總額511.19萬元。政府采購貨物支出284.72萬元、政府采購工程支出216.18萬元、政府采購服務支出10.29萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,一般公務用車2輛(用于機要通信、應急工作);單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
(四)預算績效管理工作開展情況。
2015年,本部門沒有預算績效評價項目。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預算工作目標已完成,或由于受政策變化、計劃調整等因素影響工作終止,當年剩余的資金。
七、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、“三公”經(jīng)費:納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。