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    鶴山市人民政府

    國徽

    鶴山市人民政府

    走進(jìn)鶴山 政務(wù)動態(tài) 政務(wù)公開 政民互動 領(lǐng)導(dǎo)之窗 工作機(jī)構(gòu) 政務(wù)服務(wù) 視頻鶴山
    2015年中共鶴山市委黨校部門決算公開
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    目 錄

     

    第一部分   中共鶴山市委黨校概況

    一、 部門職責(zé)

    二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

    第二部分  中共鶴山市委黨校2015年部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    第三部分  中共鶴山市委黨校2015年部門決算情況說明

    第四部分  名詞解釋

     

     

     

     

    第一部分  中共鶴山市委黨校概況

     

    一、部門職責(zé)

    中共鶴山市委黨校是全市黨員和黨員干部教育培訓(xùn)、輪訓(xùn)的核心機(jī)構(gòu)。其根本任務(wù)是:堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo),樹立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,全面貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,組織實(shí)施上級黨委、政府和市黨代會的各項重大決策,輪訓(xùn)市直機(jī)關(guān)企事業(yè)單位科級干部、各鎮(zhèn)副職領(lǐng)導(dǎo)干部以及農(nóng)村黨支部、村委會主任,培訓(xùn)中青年后備干部、意識形態(tài)理論骨干、基層黨務(wù)工作者、入黨積極分子以及其他非中共黨員干部,并開展理論研究工作,結(jié)合培訓(xùn)要求組織調(diào)查研究,撰寫論文,結(jié)合市委中心工作組專題調(diào)查研究,為市委提供參考性意見,同時為市直機(jī)關(guān)企事業(yè)單位政治理論及各類業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)提供教學(xué)支持。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    (一)本部門沒有下屬單位,部門決算為本級決算。

    (二)本部門內(nèi)設(shè)3個股室,包括辦公室、干部教育培訓(xùn)辦公室、教學(xué)教研辦公室;人員編制13人,實(shí)有12人,退休9人。

     

     

     

     

     

    第二部分   2015年中共鶴山市委黨校部門決算表

     

    收入支出決算總表






    公開01表

    部門:中共鶴山市委黨校





    單位:萬元

    收入

    支出

    項    目

    行次

    決算數(shù)

    項    目

    行次

    決算數(shù)

    欄    次


    1

    欄    次


    2

    一、財政撥款收入

    1

    501.41

    一、一般公共服務(wù)支出

    14

    52.54

    二、上級補(bǔ)助收入

    2


    二、外交支出

    15


    三、事業(yè)收入

    3


    三、國防支出

    16


    四、經(jīng)營收入

    4


    四、公共安全支出

    17


    五、附屬單位上繳收入

    5


    五、教育支出

    18

    448.87

    六、其他收入

    6


    六、科學(xué)技術(shù)支出

    19



    7


    ……

    20



    8



    21


    本年收入合計

    9

    501.41

    本年支出合計

    22

    501.41

         用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

    10


                結(jié)余分配

    23


         年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    11


                年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    24



    12



    25


    合計

    13

    501.41

    合計

    26

    501.41

    注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

     

     

     

     

    收入決算表










    公開02表


    部門:


    中共鶴山市委黨校







    單位:萬元


    項    目

    本年收入合計

    財政撥款收入

    上級補(bǔ)助收入

    事業(yè)收入

    經(jīng)營收入

    附屬單位上繳收入

    其他收入


    功能分類科目編碼

    科目名稱



    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7


    合計

    501.41

    501.41







    201

    一般公共服務(wù)支出

    52.54

    52.54







    20131


    黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

    46.19

    46.19







    2013105


      專項業(yè)務(wù)

    39.78

    39.78







    2013199


      其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出

    6.41

    6.41







    20132


    組織事務(wù)

    6.35

    6.35







    2013299


      其他組織事務(wù)支出

    6.35

    6.35







    205


    教育支出

    198.51

    198.51







    20508


    進(jìn)修及培訓(xùn)

    198.51

    198.51







    2050802


      干部教育

    191.88

    191.88







    2050803


      培訓(xùn)支出

    6.63

    6.63







    208


    社會保障和就業(yè)支出

    45.79

    45.79







    20805


    行政事業(yè)單位離退休

    45.79

    45.79







    2080501


      歸口管理的行政單位離退休

    4.2

    4.2







    2080502


      事業(yè)單位離退休

    41.59

    41.59







    210


    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    10.45

    10.45







    21005


    醫(yī)療保障

    8.36

    8.36







    2100502


      事業(yè)單位醫(yī)療

    8.36

    8.36







    21007


    計劃生育事務(wù)

    2.09

    2.09







    2100717


      計劃生育服務(wù)

    2.09

    2.09







    212


    城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    173.92

    173.92







    21213

    城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

    173.92

    173.92







    2121399

      其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

    173.92

    173.92







    221

    住房保障支出

    20.2

    20.2







    22102

    住房改革支出

    20.2

    20.2







    2210201

      住房公積金

    20.2

    20.2







    注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


     

    支出決算表







    公開03表


    部門:


    中共鶴山市委黨校




    單位:萬元


    項    目

    本年支出合計

    基本支出

    項目支出

    上繳上級支出

    經(jīng)營支出

    對附屬單位補(bǔ)助支出


    功能分類科目編碼

    科目名稱



    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6


    合計

    501.41

    241.03

    260.38





    201

    一般公共服務(wù)支出

    52.54


    52.54





    20131


    黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

    46.19


    46.19





    2013105

      專項業(yè)務(wù)

    39.78


    39.78





    2013199


      其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出

    6.41


    6.41





    20132


    組織事務(wù)

    6.35


    6.35





    2013299


      其他組織事務(wù)支出

    6.35


    6.35





    205


    教育支出

    198.51

    164.59

    33.92





    20508


    進(jìn)修及培訓(xùn)

    198.51

    164.59

    33.92





    2050802


      干部教育

    191.88

    164.59

    27.29





    2050803


      培訓(xùn)支出

    6.63


    6.63





    208


    社會保障和就業(yè)支出

    45.79

    45.79






    20805


    行政事業(yè)單位離退休

    45.79

    45.79






    2080501


      歸口管理的行政單位離退休

    4.2

    4.2






    2080502


      事業(yè)單位離退休

    41.59

    41.59






    210


    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    10.45

    10.45






    21005


    醫(yī)療保障

    8.36

    8.36






    2100502


      事業(yè)單位醫(yī)療

    8.36

    8.36






    21007


    計劃生育事務(wù)

    2.09

    2.09






    2100717


      計劃生育服務(wù)

    2.09

    2.09






    212


    城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    173.92


    173.92





    21213


    城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

    173.92


    173.92





    2121399

      其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

    173.92


    173.92





    221

    住房保障支出

    20.2

    20.2






    22102

    住房改革支出

    20.2

    20.2






    2210201

      住房公積金

    20.2

    20.2






    注:本表反映部門本年度各項支出情況。


     

    財政撥款收入支出決算總表








    公開04表

    部門:中共鶴山市委黨校







    單位:萬元

    收入

    支出

    項    目

    行次

    金額

    項    目

    行次

    合計

    一般公共預(yù)算財政撥款

    政府性基金預(yù)算財政撥款

    欄    次


    1

    欄    次


    2

    3

    4

    一、一般公共預(yù)算財政撥款

    1

    327.49

    一、一般公共服務(wù)支出

    15

    52.54

    52.54


    二、政府性基金預(yù)算財政撥款

    2

    173.92

    二、外交支出

    16





    3


    三、國防支出

    17





    4


    四、公共安全支出

    18





    5


    五、教育支出

    19

    448.87

    274.95

    173.92


    6


    六、科學(xué)技術(shù)支出

    20





    7


    ……

    21





    8



    22




    本年收入合計

    9

    501.41

    本年支出合計

    23

    501.41

    327.49

    173.92

    年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    10


    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    24




     一般公共預(yù)算財政撥款

    11



    25




       政府性基金預(yù)算財政撥款

    12



    26





    13



    27




    合計

    14

    501.41

    合計

    28

    501.41

    327.49

    173.92

    注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

     

     

     

     

     

     

     

     

    一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表






    公開05表


    部門:

    中共鶴山市委黨校



    單位:萬元


    項    目

    本年支出合計

    基本支出 

    項目支出


    功能分類科目編碼

    科目名稱




    欄次

    1

    2

    3


    合計

    327.49

    241.03

    86.46


    201

    一般公共服務(wù)支出

    52.54


    52.54


    20131

    黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

    46.19


    46.19


    2013105

      專項業(yè)務(wù)

    39.78


    39.78


    2013199

      其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出

    6.41


    6.41


    20132

    組織事務(wù)

    6.35


    6.35


    2013299

      其他組織事務(wù)支出

    6.35


    6.35


    205

    教育支出

    198.51

    164.59

    33.92


    20508

    進(jìn)修及培訓(xùn)

    198.51

    164.59

    33.92


    2050802

      干部教育

    191.88

    164.59

    27.29


    2050803

      培訓(xùn)支出

    6.63


    6.63


    208

    社會保障和就業(yè)支出

    45.79

    45.79



    20805

    行政事業(yè)單位離退休

    45.79

    45.79



    2080501

      歸口管理的行政單位離退休

    4.2

    4.2



    2080502

      事業(yè)單位離退休

    41.59

    41.59



    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    10.45

    10.45



    21005

    醫(yī)療保障

    8.36

    8.36



    2100502

      事業(yè)單位醫(yī)療

    8.36

    8.36



    21007

    計劃生育事務(wù)

    2.09

    2.09



    2100717

      計劃生育服務(wù)

    2.09

    2.09



    221

    住房保障支出

    20.2

    20.2



    22102

    住房改革支出

    20.2

    20.2



    2210201

      住房公積金

    20.2

    20.2



    注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實(shí)際支出情況。


     

     

     

     

     

          一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表







    公開06表

    部門:




    單位:萬元

    人員經(jīng)費(fèi)

    公用經(jīng)費(fèi)

    經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

    科目名稱

    金額

    經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

    科目名稱

    金額

    205

    教育支出

    143.91

    205

    教育支出

      20.68

    20508

    進(jìn)修及培訓(xùn)

    143.91

    20508

    進(jìn)修及培訓(xùn)

      20.68

    2050802

    干部教育

     143.91

    2050802

    干部教育

      20.68

    208

    社會保障和就業(yè)支出

      45.79




    20805

    行政事業(yè)單位離退休

      45.79




    2080501

    歸口管理的行政單位離退休

       4.20




    2080502

    事業(yè)單位離退休

      41.59




    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      10.45




    21005

    醫(yī)療保障

       8.36




    2100502

    事業(yè)單位醫(yī)療

       8.36




    21007

    計劃生育事務(wù)

       2.09




    2100717

    計劃生育服務(wù)

       2.09




    221

    住房保障支出

      20.20




    22102

    住房改革支出

      20.20




    2210201

    住房公積金

      20.20




    人員經(jīng)費(fèi)合計

     220.35

    公用經(jīng)費(fèi)合計

      20.68












     

     

     

     

    財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表










    公開07表

    部門:

    中共鶴山市委黨校






    單位:萬元

    2015年度預(yù)算數(shù)

    2015年度決算數(shù)

    合計

    因公出國(境)費(fèi)

    公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

    公務(wù)接待費(fèi)

    合計

    因公出國(境)費(fèi)

    公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

    公務(wù)接待費(fèi)

    小計

    公務(wù)用車
      購置費(fèi)

    公務(wù)用車
      運(yùn)行費(fèi)

    小計

    公務(wù)用車
      購置費(fèi)

    公務(wù)用車
      運(yùn)行費(fèi)

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    2.7


    1.76


    1.76

    0.94

    1.6


    1.51


    1.51

    0.09

    注:2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表









    公開08表


    部門:中共鶴山市委黨校






    單位:萬元


       

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    本年收入

    本年支出

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余


    功能分類科目編碼

    科目名稱

    小計

    基本支出 

    項目支出




    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6


    合計


    173.92

    173.92


    173.92



    212

    城鄉(xiāng)社區(qū)支出


    173.92

    173.92


    173.92



    21213

    城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出


    173.92

    173.92


    173.92



    2121399

      其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出


    173.92

    173.92


    173.92



    注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。


     

    一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表










    公開09表

    部門:

    中共鶴山市委黨校






    單位:萬元

    2015年度預(yù)算數(shù)

    2015年度決算數(shù)

    合計

    因公出國(境)費(fèi)

    公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

    公務(wù)接待費(fèi)

    合計

    因公出國(境)費(fèi)

    公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

    公務(wù)接待費(fèi)

    小計

    公務(wù)用車
      購置費(fèi)

    公務(wù)用車
      運(yùn)行費(fèi)

    小計

    公務(wù)用車
      購置費(fèi)

    公務(wù)用車
      運(yùn)行費(fèi)

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    2.7


    1.76


    1.76

    0.94

    1.6


    1.51


    1.51

    0.09

    注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。

     

    第三部分   2015年中共鶴山市委黨校部門決算情況說明

    支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況:

    本年度年支出決算501.41萬元,其中:財政撥款支出501.41萬元。

    本年度財政撥款支出按用途劃分,基本支出241.03萬元,占48.1%,其中:工資福利支出152.23萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助68.12萬元,商品和服務(wù)支出20.67萬元,其他資本性支出0元;項目支出決算260.38萬元,占51.9%,主要支出項目有干部進(jìn)修培訓(xùn)、教學(xué)樓建設(shè)工程。

    一、2015年度收入支出決算總體情況說明

    本年度決算總收入501.41萬元,比上年增加148.72萬元,增長42.2%,主要原因是專項業(yè)務(wù)撥款收入增加39.78萬元、政府性基金預(yù)算財政撥款收入173.92萬元。

    本年度決算總支出501.41萬元,比上年增加148.72萬元,增長42.2%,主要原因是專項業(yè)務(wù)支出增加39.78萬元、政府性基金預(yù)算財政撥款支出173.92萬元。

    二、2015年度收入決算情況說明

    本年度決算收入合計501.41萬元,其中: 一般公共預(yù)算財政撥款收入501.41萬元占100%。

    三、2015年度支出決算情況說明

    本年度決算支出合計501.41萬元,其中:一般公共服務(wù)支出52.54萬元、占10.5%,教育支出198.51萬元、占39.6%,社會保障和就業(yè)支出45.79萬元、占9.1%,醫(yī)療衛(wèi)生及計劃生育支出10.45萬元、占2.1%,住房保障支出20.2萬元、占4%,城鄉(xiāng)社區(qū)支出173.92萬元、占34.7%。

    四、2015年度財政撥款收入支出決算情況說明

    一般公共預(yù)算撥款收入501.41萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加215.16萬元,增長75.2%,主要原因是專項業(yè)務(wù)撥款收入增加39.78萬元、比年初預(yù)算數(shù)增加100%,政府性基金預(yù)算財政撥款收入增加173.92萬元、比年初預(yù)算數(shù)增加100%。

    一般公共預(yù)算撥款支出501.41萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加215.16萬元,增長75.2%,主要原因是專項業(yè)務(wù)支出增加39.78萬元、比年初預(yù)算數(shù)增加100%,政府性基金預(yù)算財政撥款支出173.92萬元、比年初預(yù)算數(shù)增加100%。

    五、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算合計501.41萬元, 其中: 一般公共服務(wù)支出52.54萬元、占10.5%,教育支出198.51萬元、占39.6%,社會保障和就業(yè)支出45.79萬元、占9.1%,醫(yī)療衛(wèi)生及計劃生育支出10.45萬元、占2.1%,住房保障支出20.2萬元、占4%,城鄉(xiāng)社區(qū)支出173.92萬元、占34.7%。

    六、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算合計241.03萬元,其中:干部教育支出164.59萬元、占68.3%,社會保障和就業(yè)支出45.79萬元、占19%,醫(yī)療衛(wèi)生及計劃生育支出10.45萬元、占4.3%,住房保障支出20.2萬元、占8.4%。

    七、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款支出共1.6萬元,具體情況如下:

    1.因公出國(境)費(fèi)支出0元。

    2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.51萬元;主要包括:(1)公務(wù)車購置費(fèi)0元;(2) 公務(wù)用車1輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.51萬元;比上年減少0.31萬元、減少17%,減少主要是根據(jù)有關(guān)文件精神、改變出行方式、厲行節(jié)約。

    3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.09萬元,主要是公務(wù)接待2批18人,比上年減少0.8萬元、減少90%,主要是接待批次及人次大幅減少。

    八、其他重要事項的情況說明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)47.02萬元,比上年減少11.31萬元,下降19.4%,主要原因是辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)支出減少。其中:辦公費(fèi)5萬元,印刷費(fèi)0.5萬元,郵電費(fèi)1.65萬元,勞務(wù)費(fèi)16.86萬元,日常維修費(fèi)6.27萬元,培訓(xùn)費(fèi)6.44萬元,辦公用房水電費(fèi)0.37萬元,辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0.88萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.09萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.51萬元,其他交通費(fèi)0.18萬元,其他商品和服務(wù)支出7.27萬元等。

     

    (二)政府采購支出情況說明

    本年度沒有設(shè)置政府采購。

    (三)國有資產(chǎn)占用情況

    國有資產(chǎn)占有使用情況:2015年固定資產(chǎn)余額1618.6萬元,其中一般公務(wù)用車1輛,沒有單價50萬元以上通用設(shè)備。

    (四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

    本年度沒有績效目標(biāo)設(shè)置。

    第四部分 名詞解釋

    (一)、財政撥款收入:指中央財政當(dāng)年撥付的資金。

    (二)、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所

    取得的收入。

    (三)、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

    (四)、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

    (五)、項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    (六)、“三公”經(jīng)費(fèi):納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出

    (七)、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止,當(dāng)年剩余的資金。

    (八)、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    (九)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

     


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