目 錄
第一部分 鶴山市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心概況
一、 部門(mén)主要職能
二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 鶴山市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心2016年部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 鶴山市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心概況
一、部門(mén)職責(zé)
鶴山市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心的主要職責(zé)是:負(fù)責(zé)本級(jí)突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布平臺(tái)的建設(shè)、運(yùn)行、管理和維護(hù);負(fù)責(zé)經(jīng)市政府應(yīng)急管理辦公室審批同意或授權(quán)可直接發(fā)布的各類自然災(zāi)害、事故災(zāi)難,公共衛(wèi)生事件和社會(huì)安全事件等突發(fā)公共事件預(yù)警信息的發(fā)布工作;組織突發(fā)事件的調(diào)查與損失的評(píng)估工作,及時(shí)通報(bào)事件實(shí)況,保障信息暢通;承辦市政府交辦的其他工作。2016年度鶴山市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心緊緊圍繞市委、市政府以及上級(jí)突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心在各時(shí)期的重點(diǎn)工作,積極推進(jìn)并完善突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布體系建設(shè),努力為我市經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供堅(jiān)強(qiáng)保障。突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布是科學(xué)預(yù)防和有效應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的基礎(chǔ)。為有效防御各類自然災(zāi)害等突發(fā)性災(zāi)害,保護(hù)人民生命財(cái)產(chǎn)安全,向我市相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和各鎮(zhèn)(街、區(qū))、部門(mén)負(fù)責(zé)人和應(yīng)急管理員、公眾及時(shí)發(fā)送各類自然災(zāi)害、事故災(zāi)難等預(yù)警信息。
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)本部門(mén)無(wú)下屬單位,部門(mén)預(yù)算為鶴山市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心本級(jí)預(yù)算。
(二)本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況:鶴山市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心為市政府直屬事業(yè)單位,不定級(jí)別,公益一類,歸口市氣象局管理,經(jīng)費(fèi)按財(cái)政補(bǔ)助一類撥付。鶴山市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心共有事業(yè)編制3名,實(shí)有人數(shù)3人,離退休0人。
第二部分 鶴山市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心2016年部門(mén)決算表
收入支出決算總表 |
|||||
|
|
公開(kāi)01表 |
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部門(mén):鶴山市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心 |
|
單位:萬(wàn)元 |
|||
收入 |
支出 |
||||
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
67.94 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
32 |
|
四、經(jīng)營(yíng)收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
36 |
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
37 |
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
38 |
1.59 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
42 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
|
|
18 |
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
47 |
63.04 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
3.31 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
49 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
|
|
22 |
|
|
51 |
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
24 |
|
|
53 |
|
本年收入合計(jì) |
25 |
67.94 |
本年支出合計(jì) |
54 |
67.94 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
26 |
|
結(jié)余分配 |
55 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
27 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
56 |
|
|
28 |
|
|
57 |
|
合計(jì) |
29 |
67.94 |
合計(jì) |
58 |
67.94 |
注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
收入決算表 |
||||||||
|
|
公開(kāi)02表 |
||||||
部門(mén):鶴山市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心 |
|
單位:萬(wàn)元 |
||||||
項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計(jì) |
67.94 |
67.94 |
|
|
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
1.59 |
1.59 |
|
|
|
|
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
1.59 |
1.59 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.59 |
1.59 |
|
|
|
|
|
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
|
2100717 |
計(jì)劃生育服務(wù) |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
|
220 |
國(guó)土海洋氣象等支出 |
63.04 |
63.04 |
|
|
|
|
|
22005 |
氣象事務(wù) |
63.04 |
63.04 |
|
|
|
|
|
2200504 |
氣象事業(yè)機(jī)構(gòu) |
36.14 |
36.14 |
|
|
|
|
|
2200509 |
氣象服務(wù) |
11.90 |
11.90 |
|
|
|
|
|
2200511 |
氣象基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維修 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.31 |
3.31 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.31 |
3.31 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
3.31 |
3.31 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
支出決算表 |
|||||||
|
|
公開(kāi)03表 |
|||||
部門(mén):鶴山市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心 |
|
單位:萬(wàn)元 |
|||||
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本 支出 |
項(xiàng)目 支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng) 支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
67.94 |
41.04 |
26.90 |
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
1.59 |
1.59 |
|
|
|
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
1.59 |
1.59 |
|
|
|
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.59 |
1.59 |
|
|
|
|
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
2100717 |
計(jì)劃生育服務(wù) |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
220 |
國(guó)土海洋氣象等支出 |
36.14 |
36.14 |
|
|
|
|
22005 |
氣象事務(wù) |
36.14 |
36.14 |
|
|
|
|
2200504 |
氣象事業(yè)機(jī)構(gòu) |
36.14 |
36.14 |
|
|
|
|
2200509 |
氣象服務(wù) |
11.90 |
|
11.90 |
|
|
|
2200511 |
氣象基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維修 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.31 |
3.31 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.31 |
3.31 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
3.31 |
3.31 |
|
|
|
|
注:本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
|||||||
|
|
公開(kāi)04表 |
|||||
部門(mén):鶴山市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心
|
|
單位:萬(wàn)元 |
|||||
收入 |
支出 |
||||||
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
67.94 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
32 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
36 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
37 |
|
|
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
38 |
1.59 |
1.59 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
42 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
47 |
63.04 |
63.04 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
3.31 |
3.31 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
49 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
|
|
|
|
22 |
|
|
51 |
|
|
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
本年收入合計(jì) |
24 |
67.94 |
本年支出合計(jì) |
53 |
|
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
54 |
67.94 |
67.94 |
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
26 |
|
|
55 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
27 |
|
|
56 |
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
合計(jì) |
29 |
67.94 |
合計(jì) |
58 |
67.94 |
67.94 |
|
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
||||
|
|
公開(kāi)05表 |
||
部門(mén):鶴山市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心 |
|
單位:萬(wàn)元 |
||
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
|||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
67.94 |
41.04 |
26.90 |
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
1.59 |
1.59 |
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
1.59 |
1.59 |
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.59 |
1.59 |
|
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
0.45 |
0.45 |
|
2100717 |
計(jì)劃生育服務(wù) |
0.45 |
0.45 |
|
220 |
國(guó)土海洋氣象等支出 |
36.14 |
36.14 |
|
22005 |
氣象事務(wù) |
36.14 |
36.14 |
|
2200504 |
氣象事業(yè)機(jī)構(gòu) |
36.14 |
36.14 |
|
2200509 |
氣象服務(wù) |
11.90 |
|
11.90 |
2200511 |
氣象基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維修 |
15.00 |
|
15.00 |
221 |
住房保障支出 |
3.31 |
3.31 |
|
22102 |
住房改革支出 |
3.31 |
3.31 |
|
2210201 |
住房公積金 |
3.31 |
3.31 |
|
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
||||||
|
|
公開(kāi)06表 |
||||
部門(mén):鶴山市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心
|
|
單位:萬(wàn)元 |
||||
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
29.70 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
3.90 |
|
30101 |
基本工資 |
18.25 |
30201 |
辦公費(fèi) |
2.80 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
2.40 |
30211 |
差旅費(fèi) |
0.60 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
1.77 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.50 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
2.70 |
|
|
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
4.58 |
|
|
|
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
7.44 |
|
|
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi) |
1.14 |
|
|
|
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.45 |
|
|
|
|
30311 |
住房公積金 |
5.85 |
|
|
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
37.14 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
3.90 |
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
||||||||||||
|
|
公開(kāi)07表 |
||||||||||
部門(mén):鶴山市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心 |
|
單位:萬(wàn)元 |
||||||||||
2016年度預(yù)算數(shù) |
2016年度決算數(shù) |
|||||||||||
合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
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小計(jì) |
公務(wù)用車(chē) |
公務(wù)用車(chē) |
小計(jì) |
公務(wù)用車(chē) |
公務(wù)用車(chē) |
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0.5 |
注:2016年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)當(dāng)年年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出(表中8,9,11項(xiàng)數(shù)據(jù),根據(jù)財(cái)政批復(fù)的決算數(shù)據(jù)Z08一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表,Z10表政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表相應(yīng)經(jīng)濟(jì)分類數(shù)據(jù),加上財(cái)政專戶相應(yīng)的三公經(jīng)費(fèi)支出數(shù)得出。)
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
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公開(kāi)08表 |
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部門(mén):鶴山市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心 |
單位:萬(wàn)元 |
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項(xiàng) 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年 收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本 支出 |
項(xiàng)目 支出 |
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欄次 |
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合計(jì) |
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注:本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
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公開(kāi)09表 |
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部門(mén):鶴山市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心
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單位:萬(wàn)元 |
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2016年度預(yù)算數(shù) |
2016年度決算數(shù) |
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合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
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小計(jì) |
公務(wù)用車(chē) |
公務(wù)用車(chē) |
小計(jì) |
公務(wù)用車(chē) |
公務(wù)用車(chē) |
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注:2016年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出(表中數(shù)據(jù)可根據(jù)財(cái)政批復(fù)的部門(mén)決算數(shù)據(jù)的CS05部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表中相應(yīng)數(shù)據(jù)填列)。
第三部分 鶴山市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年度收入支出決算67.94萬(wàn)元,與上年相比增加67.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是2016年開(kāi)始納入鶴山財(cái)政。
二、2016年收入決算情況說(shuō)明
2016年度收入決算67.94萬(wàn)元,與上年相比增加67.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是2016年開(kāi)始納入鶴山財(cái)政。其中財(cái)政撥款收入67.94萬(wàn)元,與上年相比增加67.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是2016年開(kāi)始納入鶴山財(cái)政。
三、2016年度支出決算情況說(shuō)明
2016年度支出決算67.94萬(wàn)元,與上年相比增加67.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是2016年開(kāi)始納入鶴山財(cái)政。
2016年度支出按用途劃分,基本支出41.04萬(wàn)元,占60.41%,其中:工資福利支出29.70萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.44萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出3.90萬(wàn)元,與上年相比增加41.04萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是2016年開(kāi)始納入鶴山財(cái)政;項(xiàng)目支出決算26.90萬(wàn)元,占39.59%,主要支出項(xiàng)目有鶴山市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心運(yùn)行維持費(fèi)用和鶴山市氣象裝備保障維護(hù)費(fèi)用,與上年相比增加26.90萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是2016年開(kāi)始納入鶴山財(cái)政。
四、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出67.94萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)減少9.10萬(wàn)元,下降11.81%;主要原因是減壓鶴山市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心運(yùn)行維持費(fèi)用和調(diào)整社會(huì)保障繳費(fèi);政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出0.00萬(wàn)元,與上年相比保持不變;一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出67.94萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)減少9.10萬(wàn)元,下降11.81%,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)元,與上年相比保持不變。
五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出按用途劃分,基本支出41.04萬(wàn)元,占60.41%,其中:工資福利支出29.70萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.44萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出3.90萬(wàn)元,與上年相比增加41.04萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是2016年開(kāi)始納入鶴山財(cái)政;項(xiàng)目支出決算26.90萬(wàn)元,占39.59%,主要支出項(xiàng)目有鶴山市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心運(yùn)行維持費(fèi)用和鶴山市氣象裝備保障維護(hù)費(fèi)用,與上年相比增加26.90萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是2016年開(kāi)始納入鶴山財(cái)政。
六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出41.04萬(wàn)元,其中工資福利支出29.70萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.44萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出3.90萬(wàn)元。與上年相比增加41.04萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是2016年開(kāi)始納入鶴山財(cái)政。
七、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共0.50萬(wàn)元,具體情況如下:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,全年使用財(cái)政撥款安排單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)、0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括:(1)參加0會(huì)議支出0.00萬(wàn)元;(2)出國(guó)談判、工作磋商支出0.00萬(wàn)元;(3)境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0.00萬(wàn)元。無(wú)增減變化。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,主要包括:(1)報(bào)廢0輛、更新購(gòu)置0輛,購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元,平均每輛0.00萬(wàn)元;(2)公務(wù)車(chē)保有量0輛,全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,平均每輛0.00萬(wàn)元。無(wú)增減變化。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.50萬(wàn)元,主要用于上級(jí)或市外單位來(lái)本單位進(jìn)行考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生的普通公務(wù)接待餐。與上年相比增加0.50萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是2016年開(kāi)始納入鶴山財(cái)政。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年,本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出67.94萬(wàn)元,與上年相比增加67.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是2016年開(kāi)始納入鶴山財(cái)政。其中:辦公費(fèi)2.80萬(wàn)元,郵電費(fèi)11.90萬(wàn)元,差旅費(fèi)0.60萬(wàn)元,日常氣象自動(dòng)站維修維護(hù)費(fèi)15.00萬(wàn)元,接待費(fèi)0.50萬(wàn)元。
政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2016年本部門(mén)政府采購(gòu)安排26.90萬(wàn)元,其中:貨物類采購(gòu)預(yù)算0.00萬(wàn)元,工程類采購(gòu)預(yù)算0.00萬(wàn)元,服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算26.90萬(wàn)元。
國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日,本部門(mén)沒(méi)有關(guān)于占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況。
預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
2015年,本部門(mén)沒(méi)有關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)的有關(guān)工作情況。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所
取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外
開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)
營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)
營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止,當(dāng)年剩余的資金。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、“三公”經(jīng)費(fèi):納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指中央部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。