2015 年鶴山市科工商務(wù)局預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職能
鶴山市科工商務(wù)局是主管全市工業(yè)發(fā)展、內(nèi)外貿(mào)易、口岸、信息化、科技、無線電通信、知識產(chǎn)權(quán)和專利管理等工作的職能部門。
(二)人員構(gòu)成情況
鶴山市科工商務(wù)局編制49人,實有53人,離退休146人。
(三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2015年度發(fā)展計劃、工作目標(biāo)主要是:規(guī)模以上工業(yè)增加值增長10.5%;社會消費品零售總額增長10%;外貿(mào)進出口總額增長7.5%。
二、收入預(yù)算說明
2015 年部門收入預(yù)算3873.58萬元,其中:公共財政預(yù)算收入3706.88萬元,占95.7%;基金預(yù)算收入166.7萬元,占4.3%。
三、支出預(yù)算說明
(一)支出總體情況
2015 年部門支出預(yù)算3873.58萬元,其中本年支出3873.58萬元,占100%,包括:一般公共服務(wù)(類)支出1129.17萬元,占29.15%;教育(類)支出1.6萬元,占0.04%;科學(xué)技術(shù)(類)支出552.47萬元,占14.26%;社會保障和就業(yè)(類)支出806.84萬元,占20.82%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出84.72萬元,占2.18%;節(jié)能環(huán)保(類)支出20萬元,占0.51%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出162.7萬元,占4.20%;資源勘探電力信息等(類)支出734萬元,占18.94%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出300萬元,占7.74%;住房保障(類)支出82.08萬元,占2.11%;
(二)公共財政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2015 年公共財政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共3873.58萬元。其中:
基本支出(含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出)1799.63萬元。
項目支出預(yù)算2073.95萬元,主要支出項目有扶持企業(yè)專項710萬、外貿(mào)發(fā)展專項300萬、科技三項費專項390萬、產(chǎn)業(yè)園專項162.7萬。
四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
2015 年鶴山市科工商務(wù)局用財政撥款數(shù)開支的出國(境)經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費(簡稱“三公”經(jīng)費)支出合計36.94萬元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元。
(二)公務(wù)用車運行維護費支出24.94萬元,主要包括維修保養(yǎng)、路橋費、油費等。
(三)公務(wù)接待費支出12萬元,主要包括業(yè)務(wù)接待開支。
(四)說明:因科工商務(wù)局為新成立單位,故沒有同期對比情況。
第二部分,部門預(yù)算公開表一 | |||||||||
2015 年部門收支預(yù)算總表 | |||||||||
單位名稱:鶴山市科工商務(wù)局 | 單位萬元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) | ||||||
一、公共財政預(yù)算收入 | 3,706.88 | 一、一般公共服務(wù) | 1,129.17 | ||||||
二、國防 | |||||||||
166.70 | 三、公共安全 | ||||||||
四、教育 | 1.60 | ||||||||
三、專款專用資金收入 | 五、科學(xué)技術(shù) | 552.47 | |||||||
六、文化體育與傳媒 | |||||||||
四、事業(yè)收入 | 七、社會保障和就業(yè) | 806.84 | |||||||
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育 | 84.72 | ||||||||
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 九、節(jié)能環(huán)保 | 20.00 | |||||||
十、城鄉(xiāng)社區(qū) | 162.70 | ||||||||
六、其他收入 | 十一、農(nóng)林水 | ||||||||
十二、交通運輸 | |||||||||
十三、資源勘探電力信息等 | 734.00 | ||||||||
十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等 | 300.00 | ||||||||
十五、金融 | |||||||||
十六、國土海洋氣象等 | |||||||||
十七、住房保障 | 82.08 | ||||||||
十八、糧油物資儲備 | |||||||||
十九、國債還本付息 | |||||||||
二十、其他支出 | |||||||||
本年收入合計 | 3,873.58 | 本年支出合計 | 3,873.58 | ||||||
七、上級補助收入 | 二十一、上繳上級支出 | ||||||||
八、附屬單位上繳收入 | 二十二、對附屬單補助支出 | ||||||||
九、用事業(yè)基金彌補收支差額 | 二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||||||||
十、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||||
收入總計 | 3,873.58 | 支出總計 | 3,873.58 | ||||||
注:按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列各款級科目支出預(yù)算數(shù),其中:教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、社會保障和就業(yè)、農(nóng)林水和住房保障等重點支出需細(xì)化到項級支出科目。 | |||||||||
第二部分,部門預(yù)算公開表二 | |||||||||
2015 年部門公共財政預(yù)算撥款 | |||||||||
單位:鶴山市科工商務(wù)局 | 單位:萬元 | ||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 公共財政 | 基金預(yù)算 | |||||
類 | 款 | 項 | |||||||
合計 | 1,799.63 | 1,799.63 | |||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 669.52 | 669.52 | ||||||
13 | 商貿(mào)事務(wù) | 669.52 | 669.52 | ||||||
01 | 行政運行 | 647.86 | 647.86 | ||||||
02 | 一般行政管理事務(wù) | 21.66 | 21.66 | ||||||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 162.47 | 162.47 | ||||||
01 | 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) | 162.47 | 162.47 | ||||||
01 | 行政運行 | 162.47 | 162.47 | ||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 800.84 | 800.84 | ||||||
05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 797.91 | 797.91 | ||||||
01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 781.27 | 781.27 | ||||||
02 | 事業(yè)單位離退休 | 16.63 | 16.63 | ||||||
0299 | 其他事業(yè)單位離退休 | 16.63 | 16.63 | ||||||
09 | 退役安置 | 2.94 | 2.94 | ||||||
99 | 其他退役安置支出 | 2.94 | 2.94 | ||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 84.72 | 84.72 | ||||||
05 | 醫(yī)療保障 | 72.56 | 72.56 | ||||||
01 | 行政單位醫(yī)療 | 72.56 | 72.56 | ||||||
07 | 計劃生育事務(wù) | 12.16 | 12.16 | ||||||
17 | 計劃生育服務(wù) | 12.16 | 12.16 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 82.08 | 82.08 | ||||||
02 | 住房改革支出 | 82.08 | 82.08 | ||||||
01 | 住房公積金 | 82.08 | 82.08 | ||||||
0101 | 其他單位住房公積金 | 82.08 | 82.08 |
第二部分,部門預(yù)算公開表三 | |||||||||||||||
2015 年部門公共財政預(yù)算撥款 | |||||||||||||||
單位名稱: | 鶴山市科工商務(wù)局 | 單位:萬元 | |||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 公共財政 | 基金預(yù)算 | |||||||||||
類 | 款 | 項 | |||||||||||||
合 計 | 2,073.95 | 1,907.25 | 166.70 | ||||||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 459.65 | 459.65 | ||||||||||||
13 | 商貿(mào)事務(wù) | 459.65 | 459.65 | ||||||||||||
07 | 國內(nèi)貿(mào)易管理 | 17.00 | 17.00 | ||||||||||||
08 | 招商引資 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
99 | 其他商貿(mào)事務(wù)支出 | 348.65 | 348.65 | ||||||||||||
205 | 教育支出 | 1.60 | 1.60 | ||||||||||||
08 | 進修及培訓(xùn) | 1.60 | 1.60 | ||||||||||||
03 | 培訓(xùn)支出 | 1.60 | 1.60 | ||||||||||||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 390.00 | 390.00 | ||||||||||||
04 | 技術(shù)研究與開發(fā) | 390.00 | 390.00 | ||||||||||||
02 | 應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā) | 390.00 | 390.00 | ||||||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||
05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||
01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||
10 | 能源節(jié)約利用 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||
01 | 能源節(jié)約利用 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 162.70 | 162.70 | ||||||||||||
08 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 162.70 | 162.70 | ||||||||||||
02 | 土地開發(fā)支出 | 162.70 | 162.70 | ||||||||||||
215 | 資源勘探信息等支出 | 734.00 | 734.00 | 4.00 | |||||||||||
05 | 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 | 24.00 | 24.00 | 4.00 | |||||||||||
10 | 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||
70 | 無線電頻率占用費安排的支出 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||
08 | 支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 710.00 | 710.00 | ||||||||||||
05 | 中小企業(yè)發(fā)展專項 | 710.00 | 710.00 | ||||||||||||
216 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||||
06 | 涉外發(fā)展服務(wù)支出 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||||
99 | 其他涉外發(fā)展服務(wù)支出 | 300.00 | 300.00 |
第二部分,部門預(yù)算公開表四 | ||
2015 年“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況統(tǒng)計表 | ||
單位名稱:鶴山市科工商務(wù)局 | 單位:萬元 | |
項目 | 本年預(yù)算數(shù) | |
合計 | 36.94 | |
1、因公出國(境)費用 | 0 | |
2、公務(wù)接待費 | 12.00 | |
3、公務(wù)用車費 | 24.94 | |
其中:(1)公務(wù)用車運行維護費 | 24.94 | |
(2)公務(wù)用車購置 | 0.00 | |
注:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 2015年部門公共財政預(yù)算撥款 單位名稱: 科工商務(wù)局 單位: 萬元 | ||
經(jīng)濟科目 | 預(yù)算內(nèi)( | |
小計 | 公共財政預(yù)算 | |
合計 | 1799.63 | 1799.63 |
301 工資福利支出 | 816.00 | 816.00 |
30101 基本工資 | 539.46 | 539.46 |
30102 津貼補貼 | 50.04 | 50.04 |
30103 獎金 | 67.74 | 67.74 |
30104 社會保障繳費 | 155.83 | 155.83 |
30199 其他工資福利支出 | 2.93 | 2.93 |
302 商品和服務(wù)支出 | 91.49 | 91.49 |
30201 辦公費 | 7.97 | 7.97 |
30205 水費 | 0.96 | 0.96 |
30206 電費 | 7.80 | 7.8 |
30207 郵電費 | 29.82 | 29.82 |
30215 會議費 | 2.00 | 2.00 |
30217 公務(wù)接待費 | 12.00 | 12.00 |
30231 公務(wù)用車運行維護費 | 24.94 | 24.94 |
30299 其他商品和服務(wù)支出 | 6.00 | 6.00 |
303 對個人和家庭的補助 | 892.14 | 892.14 |
30301 離休費 | 44.44 | 44.44 |
30302 退休費 | 753.46 | 753.46 |
30309 獎勵金 | 12.16 | 12.16 |
30311 住房公積金 | 82.08 | 82.08 |